P. č. |
Číslo a popis faktúry |
Celko vá hod nota |
ČIslo zmluvy |
Číslo objed návky |
Dátum doru čenia |
Dodávateľ | Adresa | IČO | Dátum zverej nenia |
J A N U Á R | |||||||||
1. | DF2018/1 Systémová podpora URIS 1.1.-31.3.2018 |
100,00 | U1281/2013 D1 | 03.01. 2018 |
MADE spol.s.r.o. |
Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa |
36041688 | 12.1. 2018 |
|
2. | DF2018/2 Dodávka plynu za 1/2018 |
130,00 | 9100091862 | 22.1. 2018 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 22.1. 2018 |
|
3. | DF2018/3 Mobil 15.12.2017- 14.1.2018 |
30,98 | zo dňa 21.3.2016 | 23.1. 2018 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 23.1. 2018 |
|
4. | DF2018/4 Náklady na prevádzku SOU vyúčt.r.2017 |
133,49 | 31.1. 2018 |
Obec Jasenica | Obecný úrad č. 130, 01817 Jasenica | 00317349 | 02.02. 2018 |
||
F E B R U Á R | |||||||||
5. | DF2018/5 Dodávka plynu 2/2018 |
126,00 | 9100091862 | 02.2. 2018 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 2.2. 2018 |
|
6. | DF2018/6 Eleltkr. energia 2/2018 |
92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 6.2. 2018 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 6.2. 2018 |
|
7. | DF2018/7 Telefon za 1/2018 |
33,59 | 9905518177 | 12.2. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 12.2. 2018 |
|
8. | DF2018/8 Vyúracovanie štúdie - rekonštrukcia miestnych. komun. |
5 000 | zo dňa 7.1.2016 | 15.2. 2018 |
MP Profit PB s.r.o. | Hliniky 712/25, 01701 Pov. Bystrica | 50068849 | 23.2. 2018 |
|
9. | DF2018/9 Licencia na verejné použ. hudob. diel |
14,28 | 16.2. 2018 |
SOZA | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | 00178454 | 23.2. 2018 |
||
10. | DF2018/10 Vývoz kom.odpadu za 1/2018 |
287,57 | O2017/17 | 22..2 2018 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 23.2. 2018 |
|
11. | DF2018/11 Mobil 15.1.-14.2.2018 |
31,19 | zo dňa 21.3.2016 | 23.2. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 23.2. 2018 |
|
12. | DF2018/12 Publikácia - účt. súv. v účtovníctve |
26,00 | O2017/29 | 28.02. 2018 |
RZMO Stredného Považia | K dolnej stanici 20A 911 01 Trenčín 1 |
34006273 | 9.3. 2018 |
|
M A R E C | |||||||||
13. | DF2018/13 Zabezp. kompl. poradenstva pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou "Technické služby v obci Podskalie" |
360,00 | O2017/26 | 1.3. 2018 |
MP Profit PB | Hliniky 712/25 01701 Pov.Bystrica | 50068849 | 9.3. 2018 |
|
14. | DF2018/14 Dodávka elektr. energie 3/2018 |
92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 02.03. 2018 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 9.3. 2018 |
|
15. | DF2018/15 Dodávka plynu 3/2018 |
119,00 | 9100091862 | 2.3. 2018 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 9.3. 2018 |
|
16. | DF2018/16 Telefon za 2/2018 |
33,59 | 9905518177 | 12.3. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 12.3. 2018 |
|
17. | DF2018/17 Vývoz komun. odpadu za 2/2018 |
180,49 | O2017/17 | 14.3. 2018 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 14.3. 2018 |
|
18. | DS2018/18 Stravné lístky |
346,00 | O2018/2 | 22.3. 2018 |
DOXX -Stravné lístky s.r.o. | Kálov 356, 010 01 žilina | 36391000 | 22.3. 2018 |
|
19. | DF2018/19 Mobil za obdobie 15.2.-14.3.2018 |
30,98 | zo dňa 21.3.2016 | 265.3. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 27.3. 2018 |
|
A P R Í L | |||||||||
20. | DF2018/20 Elektr. energia 4/2018 |
92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 4.4. 2018 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 5.4. 2018 |
|
21. | DF2018/21 Zimná údržba miest.komunikácií |
150,00 | O2018/1 | 4.4. 2018 |
EKOFARM s.r.o. | Podskalie 61 | 36314021 | 5.4. 2018 |
|
22. | DF2018/22 Systémová podpora URBIS (1.4.-30.6.2018) |
100,00 | u1281/2013 | 4.4. 2018 |
MADE spol.s.r.o |
Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa |
36041688 | 5.4. 2018 |
|
23. | DF2018/23 Dodávka plynu 4/2018 |
65,00 | 9100091862 | 4.4. 2018 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 5.4. 2018 |
|
24. | DF2018/24 Telefon za 3/2018 |
33,59 | 9905518177 | 10.4. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 10.4. 2018 |
|
25. | DF2018/25 Vodné 1-3/2018 |
2,34 | 14472012 | 13.4. 2018 |
PVS a.s. | Nová 133 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | 16.4. 2018 |
|
26. | DF2018/26 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 3/2018 |
345,47 | zo dňa 27.2. 2018 |
16.4. 2018 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 16.4. 2018 |
|
27. | DF2018/27 Príspevok na chod MAS Naše Považie na r. 2018 |
42,24 | uzn. VZ č. 1/2016 | 18.4. 2018 |
MAS Naše Považie | Štefánikova 821/21 Púchov |
42025257 | 20.4. 2018 |
|
28. | DF2018/28 Náklady na prevádzku SOU Jasenica 2. štvrťrok 2018 |
91,39 | 19.4.2018 | Obec Jasenica | Obecný úrad č. 130, 01817 Jasenica | 00317349 | 20.4. 2018 |
||
29. | DF2018/29 Mobil za obdobie 15.3.-14.4.2018 |
30,12 | zo dňa 21.3.2016 | 23.4. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 23.4. 2018 |
|
M Á J | |||||||||
30. | DF2018/30 Dodávka plynu 5/2018 |
25,00 | 9100091862 | 3.5. 2018 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 7.5. 2018 |
|
31. | DF2018/31 Elektrická energia 5/2018 |
92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 3.5., 2018 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 7.5. 2018 |
|
32. | DF2018/32 Telefon za 4/2018 |
33,59 | 9905518177 | 10.5. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 11.5. 2018 |
|
33. | DF2018/33 Vývoz komunálneho odpadu za 4/2018 |
190,47 | zo dňa 27.2. 2018 |
18.5. 2018 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 22.5. 2018 |
|
34. | DF2018/34 Mobil za obdobie 15.4.-14.5.2018 |
29,99 | zo dňa 21.3.2016 | 22.5. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 22.5. 2018 |
|
J Ú N | |||||||||
35. | DF2018/35 Dodávka plynu za 6/2018 |
11,00 | 9100091862 | 4.6. 2018 |
SPP a.s | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 6.6. 2018 |
|
36. | DF2018/36 Elektr. energia 6/2018 |
92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 4.6. 2018 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 6.6. 2018 |
|
37. | DFI2018/2 Projekt. dokumentácia na akciu Rekonštrukcia MK v obci Podskalie - 2. časť |
870,00 | zo dňa 18.12.2015 | 4.6. 2018 |
PROJART s.r.o. | Centrum 28/33 017 01 Pov. Bystrica |
31570526 | 6.6. 2018 |
|
38. | DF2018/37 Doplatok za Obecné noviny r. 2018 |
20,80 | 4.6. 2018 |
INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 | 31363091 | 6.6. 2018 |
||
39. | DF2018/38 Telefon za 5/2018 |
34,13 | 9905518177 | 6.6. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 6.6. 2018 |
|
40. | DF2018/39 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 5/2018 |
328,15 | zo dňa 27.2. 2018 |
20.6. 2018 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 22.6. 2018 |
|
41. | DF2018/40 Mobil za obdobie 15.5.-14.6.2018 |
29,99 | zo dňa 21.3.2016 | 22.6. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 22.6. 2018 |
|
42. | DF2018/41 Stravné lístky |
513,00 | 10K114132 | O2018/3 | 27.6. 2018 |
DOXX -Stravné lístky s.r.o. | Kálov 356, 010 01 žilina | 36391000 | 27.6. 2018 |
J Ú L | |||||||||
43. | DF2018/42 Systémová podpora URBIS 1.7.-30.9.2018 |
100,00 | U1281/2013 | 2.7. 2018 |
MADE spol.s.r.o |
Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa |
36041688 | 2.7. 2018 |
|
44. | DF2018/43 Dodávka plynu 7/2018 |
10,00 | 9100091862 | 2.7. 2018 |
SPP a.s | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 2.7. 2018 |
|
45. | DF2018/44 Elektr. energia 7/2018 |
92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 2.7. 2018 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 2.7. 2018 |
|
46. | DF2018/45 Telefon za 6/2018 |
33,80 | 9905518177 | 4.7. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 4.7. 2018 |
|
47. | DF2018/46 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 6/2018 |
354,75 | zo dňa 27.2. 2018 |
16.7. 2018 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 16.7. 2018 |
|
48. | DF2018/47 Vodné 4-6/2018 |
8,18 | 14472012 | 16.7. 2018 |
PVS a.s. | Nová 133 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | 16.7. 2018 |
|
49. | DF2018/48 Mobil za obdobie 15.6.-14.7.2018 |
30,10 | o dňa 21.3.2016 | 24.7. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 24.7. 2018 |
|
50. | DF2018/49 Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 7/2018-7/2019 |
120,00 | zo dňa 25.7. 2018 |
25.7. 2018 |
TENDERnet s.r.o. | M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 50139088 | 26.7. 2018 |
|
51. | DF2018/50 Náklady na prevádzku a ekon. a soc. oddelenie - SOU |
91,76 | 26.7. 2018 |
Obec Jasenica | 018 17 Jasenica 130 | 00317349 | 26.7. 2018 |
||
52. | DF2018/51 Koncesionárkse poplatky 2018 |
15,27 | 26.7. 2018 |
Obec Jasenica |
018 17 Jasenica 130 | 00317349 | 26.7. 2018 |
||
A U G U S T | |||||||||
53. | DF2018/52 Elektr. energia 8/2018 |
92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 13. 8. 2018 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 13.8. 2018 |
|
54. | DF2018/53 Dodávka plynu 8/2018 |
10,00 | 9100091862 | 13.8. 2018 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 13.8. 2018 |
|
55. | DF2018/54 Telefon 7/2018 |
33,59 | 9905518177 | 13.8. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 13.8. 2018 |
|
56. | DF2018/55 Vývoz komunálneho odpadu a kontaj. za 7/2018 |
435,02 | zo dňa 27.2. 2018 |
13.8. 2018 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 13.8. 2018 |
|
57. | DF2018/56 Pretlakový ventil, pracovný komplet DHZ |
1296,00 | O2018/4 | 15.8. 2018 |
DH fire & safety s.r.o. | Stebník 54 08633 |
50910612 | 15.8. 2018 |
|
58. | DF2018/57 Hasiace prístroje |
113,21 | O2018/5 | 16.8. 2018 |
Florian, s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | 16.8. 2018 |
|
59. | DF2018/58 Motil za obdobie 15.7.-14.8.2018 |
31,13 | zo dňa 21.3.2016 | 22.8. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 22.8. 2018 |
|
60. | DF2018/59 Revízia plynových zariadení |
79,00 | O2018/7 | 30.08. 2018 |
Slovenská revízna a servisná spol. s.r.o. | Buzalkova 10037/10 83107 Bratislava 36 |
47970740 | 30.8. 2018 |
|
S E P T E M B E R | |||||||||
61. | DF2018/60 Telefon za 8/2018 |
25,20 | 9905518177 | 4.9. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 7.9. 2018 |
|
62 | DF2018/61 Dodávka plynu 9/2018 |
20,00 | 9100091862 | 4.9. 2018 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 7.9. 2018 |
|
63. | DF2018/62 Elektrická energia 9/2018 |
92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 4.9. 2018 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 7.9. 2018 |
|
64. | DF2018/63 Výmena elektromera |
51,60 | 0072059531 | 7.9. 2018 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 7.9. 2018 |
|
65. | DF2018/64 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 8/2018 |
348,31 | zo dňa 27.2. 2018 |
14.9. 2018 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 17.9. 2018 |
|
66. | DF2018/65 Predplatné časopisu PaM a Verejná správa na r.2018 |
74,00 | 19.9. 2018 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40 01001 Žilina |
36371271 | 19.9. 2018 |
||
67. | DF2018/66 Mobil za obdobie 15.8..14.9.2018 |
26,00 | zo dňa 21.3.2016 | 20.9. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 25.9. 2018 |
|
68. | DF2018/67 Audit za rok 2017 |
330,00 | zo dňa 11.9.2018 |
25.9. 2018 |
Ing. Ľudovít Vician | M.R. Štefánika 157/45, 01701 Pov. Bystrica | 40711820 | 25.9. 2018 |
|
69. | DF2018/68 Krytina na dokončenie výmeny strešnej krytina na OU |
1179,11 | O2018/9 | 10.9. 2018 |
BLACHOTRAPEZ s.r.o. | Vojtaššáková 604 027 44 Tvrdošín | 36423416 | 10.9. 2018 |
|
70. | DF2018/69 Materiál na výmenu strešnej krytiny OU |
454,68 | O2018/9 | 10.9. 2018 |
BLACHOTRAPEZ s.r.o. | Vojtaššáková 604 027 44 Tvrdošín | 36423416 | 10.9. 2018 |
|
O K T Ó B E R | |||||||||
71. | DF2018/70 Elektr. energia 10/2018 |
92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 2.10. 2018 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 5.10. 2018 |
|
72. | DF2018/71 Dodávka plynu 10/2018 |
63,00 | 9100091862 | 2.10. 2018 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 5.10. 2018 |
|
73. | DF2018/72 Systémová podpora URBIS 1.10.-31.12.2018 |
100,00 | U1281/2013 D1 | 2.10. 2018 |
MADE s.r.o. | Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | 5.10. 2018 |
|
74. | DF2018/73 Dokončenie výmeny strešnej krytiny na OU |
2768,00 | zo dňa 19.9. 2018 |
2.10. 2018 |
Baroš Ondrej | Horný lieskov 134, 01821 | 17968666 | 5.10. 2018 |
|
75. | DF2018/74 Materiál na dokončenie výmeny strešnej krytiny na OU |
504,10 | O2018/10 | 8.10. 2018 |
KAMON, s.r.o. | Dolný Moštenec 205,01701 Pov. Bystrica | 36343251 | 8.10. 2018 |
|
76. | DF2018/75 Telefon za 9/2018 |
33,59 | 9905518177 | 8.10. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 8.10. 2018 |
|
77. | DF2018/76 Vodné 7-9/2018 |
5,84 | 14472012 | 15.10. 2018 |
PVS a.s. | Nová 133 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | 15.10. 2018 |
|
78. | DF2018/77 Náklady na prevádzkuá SOU 4. Q.2018 |
91,76 | 15.10. ,2018 |
Obec Jasenica | Námiestie Al.HLinku 29/34, 01701 Pov. Bystrica | 00317349 | 15.10. 2018 |
||
79. | DF2018/78 Laty, impregnácia dosiek na výmenu strešnej krytiny OU |
607,20 | O2018/11 | 16.10. 2018 |
DESAL s.r.o. | Dolný Lieskov 270,01821 | 46067019 | 16.10. 2018 |
|
80. | DF2018/79 Vývoz KO za 9/2018 |
198,44 | zo dňa 27.2. 2018 |
17.10. 2018 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 18.10. 2018 |
|
81. | DF2018/80 Mobil za obdobie 15.9.-14.10.2018 |
26,00 | zo dňa 21.3.2016 | 22.10. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 22.10. 2018 |
|
82. | DFI2018/3 Rekonštrukcia miestnych kiomunikácií v obci Podskalie - prevedené stavebné práce |
89445,64 | ZoD 22016 | 26.10. 2018 |
VINKstav, s.r.o. | Papradno 2, 01813 Papradno | 44389256 | 26.10. 2018 |
|
83. | DF2018/81 Vlajka SR |
20,00 | O2018/13 | 31.10. 2018 |
Jozef SMRHOLA - OLYMP | Madarovska 145, 93587 Santovaka | 32581190 | 31.10. 2018 |
|
N O V E M B E R | |||||||||
84. | DF2018/82 Dodávka plynu za 11/2018 |
104,00 | 9100091862 | 5.11. 2018 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 6.11. 2018 |
|
85. | DF2018/83 Dodávka elektr. energie 11/2018 |
92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 5.11. 2018 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 6.11. 2018 |
|
86. | DF2018/84 Telefon za 10/2018 |
33,59 | 9905518177 | 07.11. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 7.11. 2018 |
|
87. | DFI2018/4 Vyrovnanie povrchov,výtlkov pri rekonštrukcii miestnych komunikácií |
5559,00 | 2018044 | 15.11. 2018 |
VINKstav, s.r.o. | Papradno 2, 01813 Papradno | 44389256 | 23.11. 2018 |
|
88. | DF2018/85 Vývoz Ko a kolntajnéra za 10/2018 |
345,89 | zo dňa 27.2. 2018 |
20.11. 2018 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 23.11. 2018 |
|
89. | DF2018/86 Mobil za obdobie 15.10.-14.11.2018 |
26,00 | zo dňa 21.3.2016 | 23.11. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 23.11. 2018 |
|
90. | DF2018/87 Predlženie registrácie domény na r. 2019 |
25,68 | 23.11. 2018 |
EuroNET SLOVANIA s.r.o. | M.R.Štefánika 157/45, 01701 Pov. Bystrica | 36316130 | 17.12. 2018 |
||
D E C E M B E R | |||||||||
91. | DF2018/88 Stravné lístky |
294,00 | 10K114132 | 4.12. 2018 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. | Kálov 356 01001 Žilina |
36391000 | 4.12. 2018 |
|
92. | DF2018/89 Elektrická energia 12/2018 |
92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 4.12. 2018 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 7.12. 2018 |
|
93. | DF2018/90 Dodávka plynu 12/2018 |
122,00 | 9100091862 | 4.12. 2018 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 7.12. 2018 |
|
94. | DF2018/91 Obecné noviny - predplatné na r. 2019 |
88,40 | 34323911 | 4.12. 2018 |
INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 | 31363091 | 7.12. 2018 |
|
95. | DF2018/92 Plaketa - starosta, nerezová flasa - sada |
289,88 | O2018/15 | 7.12. 2018 |
Jozef Smrhola - OLYMP | Madarovska 145, 93587 Santovka | 32581190 | 7.12. 2018 |
|
96. | DF2018/93 Telefon za 11/2018 |
34,00 | 9905518177 | 7.12. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 7.12. 2018 |
|
97. | DF2018/94 Služby OLH za r. 2018 |
167,28 | 7.12. 2018 |
Ing. Marian Vlnieška | Rozkvet 2000/1, 01701 Pov. Bystrica | 34658505 | 7.12. 2018 |
||
98. |
DF2018/95 Vývoz KO za 11/2018 |
193,24 | zo dňa 27.2. 2018 |
17.12. 2018 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 17.12. 2018 |
|
99. | DF2018/96 Mobil za obdobie 15.11.-14.12.2018 |
26,00 | zo dňa 21.3.2016 | 28.12. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 28.12. 2018 |
|
100. | DF2018/97 Exterierová mapa na plastovej tabuli -Súlovske vrchy |
120,00 | O2018/16 | 31.12. 2018 |
VKU Harmance, x.r.o. | Kynceľová 54, 97401 | 46747770 | 31.12. 2018 |
|
101. | DF2018/98 Telefon za 12/2018 |
33,59 | 9905518177 | 9.1. 2018 |
Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 9.1. 2018 |
|
102. | DF2018/99 Vývoz komunál.odpadu a kontajnéra za 12/2018 |
371,05 | zo dňa 27.2. 2018 |
14.1. 2019 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 14.1. 2018 |
|
103. | DF2018/100 Vodné 10-12/2018 |
2,34 | 14472012 | 14.1. 2018 |
PVS a.s. | Nová 133 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | 14.1. 2018 |
P. č. |
Číslo a popis faktúry |
Celko vá hod nota |
ČIslo zmluvy |
Číslo objed návky |
Dátum doru čenia |
Dodávateľ | Adresa | IČO | Dátum zverej nenia |
1. | DF2017/1 Systémová podpora URIS 1.1.-31.3.2017 |
100,00 | U1281/2013 D1 | 02.01. 2017 |
MADE spol.s.r.o. |
Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa |
36041688 | 9.1. 2017 |
|
2. | DF2017/2 Dodávka plynu za 1/2017 |
96,00 | 9100091862 | 19.1. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 20.1. 2017 |
|
3. | DF2016/3 Zabezpečenie služieb PO |
40,00 | O2017/1 | 19.1. 2017 |
Janka Kozáková JK SERVIS |
Dedovec 1847/365, 01701 Pov.Bystrica |
36937151 | 20.1. 2017 |
|
4. | DF2017/4 Mobil za obdobie 15.12.2016-14.1.2017 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 23.1. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 23.1. 2017 |
|
5. | DF2017/5 Náklady na prevádzku SOU, odd.soc.ekon. služieb za 1-3/2017 |
90,41 | 23.1. 2017 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 23.1. 2017 |
||
6. | DF2017/6 Vyúčtovanie elektr. energie r. 2016 - KD |
10,88 | zo dňa 14.2. 2012 | 23.1. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 23.1. 2017 |
|
7. | DF2017/7 Vyúčtovanie elektr energie r. 2016 -KD |
0,53 | zo dňa 14.2. 2012 | 23.1. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 23.1. 2017 |
|
8. | DF2017/9 Vyúčtovanie elektr. energie r. 2016 - OU |
-6,80 | zo dňa 14.2. 2012 | 23.1. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 23.1. 2017 |
|
9. | DF2017/9 Vyúčtovanie e.ektr. energie r.2016 - verejné osvetelenie |
64,16 | zo dňa 14.2. 2012 | 25.1. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 25.1. 2017 |
|
10. | DF2017/10 Vodné |
0,60 | 14472012 | 30.1. 2017 |
PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | 30.1. 2017 |
|
11. | DF2017/11 Čistenie komínov na obecnom úrade a v kultúrnom dome |
64,26 | O2017/2 | 1.2. 2017 |
INTEGRA s.r.o. | Považské Podhradie 357 01704 Pov.Bystrica |
36314528 | 1.2. 2017 |
|
12. | DF2017/12 Vývoz komunálneho odpadu za 1/2017 |
126,66 | zo dňa 19.12.2011 |
6.2. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 9.2. 2017 |
|
13. | DF2017/13 Dodávka plynu za 2/2017 |
93,00 | 9100091862 | 7.2. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 9.2. 2017 |
|
14. | DF2017/14 Autorská odmena za licenciu naverejné použitie hudobných diel |
14,28 | VP/04/05746/001 | 8.2. 2017 |
SOZA | Rastislavova 3 | 00178454 | 9.2. 2017 |
|
15. | DF2017/15 Telefón za 1/2017 |
36,28 | 9905518177 | 8.2. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 9.2. 2017 |
|
16. | DF2017/16 Elektrická energia 2/2017 |
102,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 10.02. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 13.02. 2017 |
|
17. | DF2017/17 Zimná údržba miestnych komunikácií |
61,50 | O2017/1 | 13.02. 2017 |
Jozef Lamžo | Dolný lieskov 249 01821 |
43145418 | 13.02. 2017 |
|
18. | DF2017/18 Mobil za obdobie 15.1.-14.2.2017 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 24.02. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 24.02. 2017 |
|
19. | DF2017/19 Stravné lístky |
346,00 | 10K114132 | O2017/6 | 28.02. 2017 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 28.02. 2017 |
20. | DF2017/20 Dodávka plynu 3/2017 |
88,00 | 9100091862 | 01.03. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 10.03. 2017 |
|
21. | DF2017/21 Vývoz komunálneho odpadu za 2/2017 |
164,74 | zo dňa 19.12.2011 |
06.03. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 10.03. 2017 |
|
22. | DF2017/22 Predplatné mesačníka PaM 2017 |
66,00 | O2017/4 | 06.03. 2017 |
Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 10.3. 2017 |
|
23. | DF2017/23 Telefón za 2/2017 |
46,38 | 9905518177 | 08.03. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 10.03. 2017 |
|
24. | DF2017/24 Žaluzie na obecný úrad a KD |
211,75 | O2017/5 | 08.03. 2017 |
NETA s.r.o. | Vajanského 168/42 020 01 Púchov |
31580157 | 10.03. 2017 |
|
25. | DF2017/25 Dodávka elektrickej energie za 3/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 09.03. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 10.03. 2017 |
|
26. | DF2017/26 Mobil za obdobie 15.2.-14.3.2017 |
27,08 | zo dňa 21.3.2016 | 22.03. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 22.03. 2017 |
|
27. | DF2017/27 Systémová podpora URBIS 1.4.- 30.6.2017 |
100,00 | U1281/2013D1 | 04.04. 2017 |
MADE spol.s.r.o. |
Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa |
36041688 | 11.04. 2017 |
|
28. | DF2017/28 Dodávka plynu za 4/2017 |
48,00 | 9100091862 | 05.04. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 11.04. 2017 |
|
29. | DF2017/29 Dodávka elektr. energie za 4/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 05.04. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 11.04. 2017 |
|
30. | DF2017/30 Telefón za 3/2017 |
37,14 | 9905518177 | 06.04. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 11.04. 2017 |
|
31. | DF2017/31 Vývoz komunálneho odpadu za 3/2017 |
284,27 | zo dňa 19.12.2011 |
07.04. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 11.04. 2017 |
|
32. | DF2017/32 Vodné vyúčtovanie 1/2017 |
-0,60 | 14472012 | 07.04. 2017 |
PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | 11.04. 2017 |
|
33. | DF2017/33 Náklady na prevádzku SOU, vyúčtovnie nákladov za rok 2016 |
109,92 | 07.04. 2017 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 11.04. 2017 |
||
34. | DF2017/34 Vyúčt. fa za dodávku elektriny - KD, 1.1.-6.3.2017 |
4,61 | zo dňa 14.2. 2012 | 07.04. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 11.04. 2017 |
|
35. | DF2017/35 Vodné 10.1.-30.3.2017 |
2,34 | 14472012 | 19.04. 2017 |
PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | 24.4. 2017 |
|
36. | DF2017/36 Mobil za obdobie 15.3.-14.4.2017 |
27,08 | zo dňa 21.3.2016 | 24.04. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 24.04. 2017 |
|
37. | DF2017/37 Dodávka elektr. energie 5/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 02.05. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 12.05. 2017 |
|
38. | DF2017/38 Dodávka plynu 5/2017 |
19,00 | 9100091862 | 04.05. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 12.05. 2017 |
|
39. | DF2017/39 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnér za 4/2017 |
334,63 | zo dňa 19.12.2011 |
05.05. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 12.05. 2017 |
|
40. | DF2017/40 Telefón za 4/2017 |
33,12 | 9905518177 | 09.05. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 12.05. 2017 |
|
41. | DF2017/41 Mobil za obdobie 15.4.-14.5.2017 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 22.05. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 30.05. 2017 |
|
42. | DF2017/42 Dodávky plynu za 6/2017 |
8,00 | 9100091862 | 02.06. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 07.06. 2017 |
|
43. | DF2017/43 Dodávka elekt.energie 6/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 05.06. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 07.06. 2017 |
|
44. | DF2017/44 Vývoz komunálneho odpadu za 5/2017 |
167,78 | zo dňa 19.12.2011 |
05.06. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 07.06. 2017 |
|
45. | DF2017/45 Poplatok za regisstráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri |
247,22 | O2017/7 | 07.06. 2017 |
JUDr. Ján Hamár notár |
M.R.Štefánika 136, 01701 Pov.Bystrica | 42301203 | 07.06. 2017 |
|
46. | DF2017/46 Telefon za 5/2017 |
42,78 | 9905518177 | 13.06. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 13.06. 2017 |
|
47. | DF2017/47 Mobil za obdobie 15.5.-14.6.2017 |
27,08 | zo dňa 21.3.2016 | 22.06. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 26.06. 2017 |
|
48. | DF2017/48 Výmena elektromera (verejné osvetlenie) |
51,60 | 26.06. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 26.06. 2017 |
||
49. | DF2017/49 Stravné lístky |
346,00 | 10K114132 | O2017/8 | 28.06. 2017 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 28.06. 2017 |
50. | DF2017/50 Dodávka elektr. energie 7/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 03.07. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 10.07. 2017 |
|
51. | DF2017/51 Systémová podpora URBIS 1.7.-30.9.2017 |
100,00 | u1281/2013 d1 | 03.07. 2017 |
MADE spol.s.r.o. |
Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa |
36041688 | 10.07. 2017 |
|
52. | DF2017/52 Dodávka plynu 7/2017 |
8,00 | 9100091862 | 04.07. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 10.07. 2017 |
|
53. | DF2017/53 Telefon za 6/2017 |
35,69 | 9905518177 | 10.07. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 10.07. 2017 |
|
54. | DF2017/54 Vývoz komunálneho odpadu za 6/2017 |
178,15 | zo dňa 19.12.2011 |
10.07. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 10.07. 2017 |
|
55. | DF2017/55 Vodné 4-6/2017 |
5,84 | 14472012 | 14.07. 2017 |
PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | 15.07. 2017 |
|
56. | DF2017/56 Náklady na prevádzku SOU, odd. soc.ekon.služieb za 3.štvrťrok 2017 |
86,10 | 14.07. 2017 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 15.07. 2017 |
||
57. | DF2017/57 Občerstvenie -návšteva župana TSK |
50,00 | O2017/9 | 14.07. 2017 |
Jakubech Martin | Pružina 485, 01822 | 41095871 | 15.07. 2017 |
|
58. | DF2017/58 Mobil za obdobie 15.6.-14.7.2017 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 20.07. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 20.07. 2017 |
|
59. | Df2017/59 Dodávka elektr. energie 8/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 14.08. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 14.08. 2017 |
|
60. | DF2017/60 Dodávka plynu za 8/2017 |
8,00 | 9100091862 | 14.08. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 14.08. 2017 |
|
61. | DF2017/61 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnér za 7/2017 |
373,36 | zo dňa 19.12.2011 |
14.08. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 14.08. 2017 |
|
62. | DF2017/62 Telefon za 7/2017 |
36,59 | 9905518177 | 14.08. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 14.08. 2017 |
|
63. | DFI2017/1 Vybudovanie súboru stavieb spoloč.zariadení v obci Podskalie - prevedné práce |
194419,02 | ZoD zo dňa 17.02.2016 |
18.08. 2017 |
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. | Udiča 530, 01801 | 45348430 | 21.08. 2017 |
|
64. | DF2017/63 Mobil za obdobie 15.7.-14.8.2017 |
27,08 | zo dňa 21.3.2016 | 21.08. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 21.08. 2017 |
|
65. | DF2017/64 Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov |
60,00 | O2017/10 | 21.08. 2017 |
Richard Krajčík | Tribin 97, 96623 Lovcica-Trubin | 37396196 | 21.08. 2017 |
|
66. | DF2017/65 Ochranný odev, kukla, zásahová obuv pre DHZ Podskalie |
477,20 | O2017/11 | 22.08. 2017 |
Firesystem, s.r.o. |
Nižná Korňa 501, 023 21 | 44543697 | 22.08. 2017 |
|
67. | DF2017/66 Oprava požiarnej striekačký |
409,97 | O2017/12 | 25.08. 2017 |
FLORIAN s.r.o. |
Priekopská 26, 036 08 Martin | 36427969 | 25.08. 2017 |
|
68. | DF2017/67 Motorová píla HSQ pre DHZ Podskalie |
449,00 | O2017/13 | 28.08. 2017 |
LST centrtum s.r.o. | Partizánska 55/81, 96212 Detva | 47984155 | 28.08. 2017 |
|
69. | DF2017/68 Dodávka plynu za 9/2017 |
15,00 | 9100091862 | 04.09. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 08.09. 2017 |
|
70. | DF2017/69 Dodávka elektr. energie 9/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 04.09. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 08.09. 2017 |
|
71. | DF2017/70 Telefon za 8/2017 |
32,21 | 9905518177 | 06.09. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 08.09. 2017 |
|
72. | DF2017/71 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 8/2017 |
457,05 | zo dňa 19.12.2011 |
07.09. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 08.09. 2017 |
|
73. | DFI/2017/2 Vybudovanie súboru stavieb spol. zariadení v obci Podskalie |
295437,85 | zo dňa 17.02. 2016 |
12.09. 2017 |
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. | Udiča 530, 01801 | 45348430 | 12.09. 2017 |
|
74. | DFI2017/3 Vybudovanie súboru stavieb spoloč. zariadení v obci Podskalie |
25 799,99 | zo dňa 17.02. 2016 |
18.9. 2017 |
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. | Udiča 530, 01801 | 45348430 | 18.09. 2017 |
|
75. | DF2017/72 Mobil za obdobie 15.8.-14.9.2017 |
27,19 | zo dňa 21.3.2016 | 25.9. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 2.10. 2017 |
|
76. | .DF2017/73 Mesačník PaM 2018 -predplatné na r. 2018 |
68,00 | 27.9. 2017 |
Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 2.10. 2017 |
||
77. | DF2017/74 Dodávka elektrickej energie za 10/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 2.10. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 11.10. 2017 |
|
78. | DF2017/75 Systémová podpra URBIS 1.10.-31.12.2017 |
50,00 | U1281/2013 D1 | 2.10. 2017 |
MADE s.r.o. | Hurbanova 14A | 36041688 | 11.10. 2017 |
|
79. | DF2017/76 Dodávka plynu za 10/2017 |
47,00 | 9100091862 | 2.10. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 11.10. 2017 |
|
80. | DF2017/77 Vývoz komunálneho odpadu za 9/2017 |
181,47 | zo dňa 19.12.2011 |
5.10. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 11.10. 2017 |
|
81. | DF2017/78 Telefon za 9/2017 |
51,80 | 9905518177 | 11.10. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 11.10. 2017 |
|
82. | DF2017/79 Vodné 7-9/2017 |
5,84 | 14472012 | 20.10. 2017 |
PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | 20.10. 2017 |
|
83. | DF2017/80 Mobil za obdobie 15.9.-14.10.2017 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 23.10. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 23.10. 2017 |
|
84. | DF2017/81 Náklady na prevádzku SOU, odd.soc.a ekon.služieb 4 štvrťrok 2017 |
86,10 | Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 24.10. 2017 |
|||
85. | DF2017/82 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 |
300,00 | zo dňa 9.10. 2017 |
31.10. 2017 |
Ing. Ľudoví Vician | M.R.Štefánika 157/45, Považská Bystrica | 40711820 | 31.10. 2017 |
|
86. | DF2017/83 Vlajka SR |
30,00 | O2017/14 | 31.10. 2017 |
Jozef Smrhola - OLYMP | Madarovska 145, 93587 Santovka | 32581190 | 31.10. 2017 |
|
87. | DF2017/84 Dodávka elektr. energie za 11/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 6.11. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 8.11. 2017 |
|
88. | DF2017/85 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 10/2017 |
384,14 | zo dňa 19.12.2011 |
6.11. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 8.11. 2017 |
|
89. | DF2017/86 Dodávka plynu za 11/2017 |
77,00 | 9100091862 | 6.11. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 8.11. 2017 |
|
90. | DF2017/87 Telefon za 10/2017 |
31,42 | 9905518177 | 8.11. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 8.11. 2017 |
|
91. | DF2017/88 Uhlie na vykurovanie kultúrneho domu |
281,59 | O2017/16 | 13.11. 2017 |
Ing. Pavol Belobrad-Obchod a výrobca | Staničná ulica 340/7, 018 61 Beluša | 30484448 | 13.11. 2017 |
|
92. | DF2017/89 Skriňa univerzálna |
206,40 | O2017/21 | 13.11. 2017 |
B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 44413467 | 13.11. 2017 |
|
93. | DF2017/90 Strešná krytina na výmenu strechy na kultúrnom dome |
2795,77 | O2017/16 | 13.11. 2017 |
BLACHOTRAPEZ s.r.o. | Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín | 36423416 | 13.11. 2017 |
|
94. | DF2017/91 Odstránenie a likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny na budove kultúrneho domu č. 88 |
3600,00 | O2017/15 | 23.11. 2017 |
Losstav, s.r.o. |
Púchovská 19/18 020 01 Streženice |
36737984 | 23.11. 2017 |
|
95. | DF2017/92 Mobil za obdobie 15.10.-14.11.2017 |
27,08 | zo dňa 21.3.2016 | 23.11. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 23.11. 2017 |
|
96. | DF2017/93 Práce OLH za rok 2017 |
167,28 | zo dňa 30.12.2009 | 4.12. 2017 |
Ing. Marian Vlnieška | Rozkvet 2000/1, 017 01 Pov.Bystrica | 34658505 | 4.12. 2017 |
|
97. | DF2017/94 Výrez krov v obecných lesoch |
720,00 | O2017/22 | 4.12. 2017 |
Ing. Marian Vlnieška |
Rozkvet 2000/1, 017 01 Pov.Bystrica | 34658505 | 4.12. 2017 |
|
98. | DF2017/95 Klampiarske práce na výmene strešnej krytina na kultúrnom dome |
3722,00 | zo dňa 20.10. 2017 |
4.12. 2017 |
Baroš Ondrej klampiarske práce |
Horný Lieskov 134, 018 21 | 17968666 | 4.12. 2017 |
|
99. | DF2017/96 Oplechovanie bočnej steny a schodišťa na kultúrnom dome |
195,00 | O2017/23 | 4.12. 2017 |
Baroš Ondrej klampiarske práce |
Horný Lieskov 134, 018 21 | 17968666 | 4.12. 2017 |
|
100. | DF2017/97 zvodové rúry, žľaby, kolená na výmenu - strecha kultúrneho domu |
579,00 | O2017/20 | 4.12. 2017 |
Kamon, s.r.o. | Dolný Moštenec 205, Pov. Bystrica | 36343251 | 4.12. 2017 |
|
101. | DF2017/98 Dodávka plynu za 12/2017 |
90,00 | 9100091862 | 4.12. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 4.12. 2017 |
|
102. | DF2017/99 Obecné noviny -predplatné r. 2018 |
67,60 | 4.12. 2017 |
INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava | 31363091 | 4.12. 2017 |
||
103. | DF2017/100 Dodávka elektr. energie za 12/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 4.12. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 4.12. 2017 |
|
104. | DF2017/101 Strešné okná, plech na strechu kultúrneho domu |
263,52 | O2017/16 | 4.12. 2017 |
BLACHOTRAPEZ s.r.o. | Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín | 36423416 | 4.12. 2017 |
|
105. | DF2017/102 Telefon za 11/2017 |
23,59 | 9916132787 | 6.12. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 11.12. 2017 |
|
106. | DF2017/103 Vykonaná práce v obecných lesoch |
1536,00 | O2017/19 | 06.12. 2017 |
Združenie lesomajiteľov poz. spol.Podskalie | Podskalie 01822 | 31202136 | 14.12. 2017 |
|
107. | DF2017/104 Predĺženie registr.domény |
25,68 | 14.12. 2017 |
EuroNet Slovakia s.r.o. | M.R.Štefánika 157/45, 01701 Pov. Bystrica | 36316130 | 14.12. 2017 |
||
108. | DF2017/105 Stravné lístky |
176,00 | O2017/27 | 15.12. 2017 |
DOXX-stravné lístky s.r.o. | Kálov 356 01001 Žilina |
3639100 | 15.12. 2017 |
|
109. | DF2017/106 Archívne škatule 4 ks |
13,50 | O2017/24 | 18.12. 2017 |
EMBA Trade, s.r.o. | Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky | 34142860 | 18.12. 2017 |
|
110. | DF2017/107 Príspevok na chod MAS Naše Považie |
42,24 | uzn.VZ 1/2016 | 19.12. 2017 |
MAS Naše Považie | Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov | 42025257 | 19.12. 2017 |
|
111. | DF2017/108 Vývoz kom.odpadu za 11/2017 |
196,95 | O2017/17 | 19.12. 2017 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 19.12. 2017 |
|
112. | DF2017/109 Osvedčovania kniha - overenie podpisu |
15,28 | O2017/25 | 19.12. 2017 |
ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 19.12. 2017 |
|
113. | DF2017/110 Tlačivá - daň z nehnuteľností |
11,50 | O2017/28 | 28.12. 2017 |
INPROST spol.s. r.. o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | 31363091 | 28.12. 2017 |
|
114. | DF2017/111 Mobil za obdobie 15.11.-14.12.2017 |
30,46 | zo dňa 21.3.2016 | 28.12. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 28.12. 2017 |
|
115. | DF2017/112 Vývoz KO a kontajnéra za 12/2017 |
341,00 | O2017/17 | 28.12. 2017 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 28.12. 2017 |
|
116. | DF2017/113 Telefon za 12/2017 |
28,48 | 9916132787 | 05.01. 2018 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 05.01. 2018 |
|
117. | DF2017/114 Vodné 10-12/2017 |
5,84 | 14472012 | 15.01. 2018 |
PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | 15.01. 2018 |
|
118. | DF2017/115 Vyúčtov.elektr. energie r. 2017 |
-71,17 | zo dňa 14.2. 2012 | 15.01. 2018 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 15.01. 2018 |
|
119. | DF2017/116 Vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2017 |
-66,41 | 9100091862 | 15.01. 2018 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 15.1. 2018 |
P.č. |
Číslo a popis faktúry
|
Celková hodnota s DPH |
Číslo zmluvy |
Číslo objed návky |
Dátum doruče nia
|
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Dátum zverej nenia |
1. |
DF 2015/1 Systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2016 |
100,00 | U1281/2013 |
5.1. 2016 |
Made spol. s r.o. |
Lazovná 69 974 01 Ban.Bystrica |
36041688 |
14.1. 2016 |
|
2. | DF2016/2 Dodávka plynu 1/2016 |
106,00 | 9100091862 | 15.1. 2016 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 15.1. 2016 |
|
3. | DF 2016/3 Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti - odmena podľa zmluvy, bod 4.1.1. |
500,00 | zo dňa 7.1.2016 | 20.1. 2016 |
MP Profit PB,s.r.o. | Železničná 85/2 017 01 Pov.Bystrica |
50068849 | 21.2. 2016 |
|
4. | DF 2016/4 Stravné lístky 100 ks |
336,00 | 10K114132 | O2016/2 | 27.1. 2016 |
DOXX -Stravné lístky,s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 27.1. 2016 |
5. | DF 2016/5 Dodávky plynu 2/2016 |
103,00 | 9100091862 | 2.2. 2016 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 8.2. 2016 |
|
6. | DF 2016/6 Vývoz komunálneho odpadu za 1/2016 |
252,30 | zo dňa 19.12.2011 | 8.2. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 8.2. 2016 |
|
7. | DF2016/7 Separovaný odpad za 1/2016 |
18,00 | zo dňa 19.12.2011 |
8.2. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov.Bystrica |
31564682 | 8.2. 2016 |
|
8. | DF2016/8 Telefon za 1/2016 |
62,06 | 9905518177 | 8.2. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.2. 2016 |
|
9. | DF2016/9 Dodávka elektrickej energie za 2/2016 |
102,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 8.2. 2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 36403008 | 8.2. 2016 |
|
10. | DF2016/10 Náklady na prevádzku SOU, odd. soc.ekon .služieb, vyúčt. r. 2015 |
110,12 | 9.2. 2016 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 01817 | 00317349 | 9.2. 2016 |
||
11. | DF2016/11 Vypracovanie štúdie uskutočnisteľnosti, odmena podľa zmluvy bod 4.1.2. |
500,00 | zo dňa 7.1. 2016 | 16.2. 2016 |
MP Profit PB,s.r.o. | Železničná 85/2 017 01 Pov.Bystrica |
50068849 | 16.2. 2016 |
|
12. | DF2016/12 Autorská odmena za licenciu na verejné použítie hudobných diel |
14,28 | 22.2. 2016 |
SOZA | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 | 22.2. 2016 |
||
13. | DF 2016/13 Dodávky plynu 3/2016 |
97,00 | 9100091862 | 2.3. 2016 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 13.3. 2016 |
|
14. | DF 2016/14 Dodávka elektrickej energie za 3/2016 |
102,00 | zo dňa 14.2.2012 | 2.3. 2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 36403008 | 14.3. 2016 |
|
15. | DF 2016/15 Vlajka obecná a SR |
49,01 | O2016/3 | 3.3. 2016 |
Jozef Smrhola - OLYMP | Madarovska 145 935 87 Santovka |
32581190 | 2.3. 2016 |
|
16. | DF 2016/16 Vývoz komunálneho odpadu za 2/2016 |
267,65 | zo dňa 19.12.2011 | 4.3. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov.Bystrica |
31564682 | 17.3. 2016 |
|
17. | DF 2016/17 Separovaný odpad za 2/2016 |
18,00 | zo dňa 19.12.2011 | 4.3. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov.Bystrica |
31564682 | 17.3. 2016 |
|
18. | DF 2016/18 Telefón za 2/2016 |
43,72 | 9905518177 | 7.3. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 17.3. 2016 |
|
19. | DF 2016/19 Účtovné súvťažnosti v samospráve od 1.1.2016 |
25,00 | O2016/1 | 10.03. 2016 |
Reg. združenie miest a obcí Stredného Považia | K dolnej stanici 20A 911 01 Trenčín |
34006273 | 28,3. 2016 |
|
20. | DF 2016/20 Náklady na prevádzku SOU, odd. soc.ekon .služieb, vyúčt. r. 2015 |
90,88 | 14.3. 2016 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 17.3. 2016 |
||
21. | DF 2016/21 Zabezpečenie služieb PO |
137,90 | O2016/4 | 14.3. 2016 |
Janka Kozáková, JK SERVIS | Dedovec 1847/365 017 01 Pov. Bystrica |
36937151 | 5.4. 2016 |
|
22. | DF 2016/22 Dodávka elektrickej energie za 4/2016 |
102,00 | zo dňa 14.2.2012 | 1.4. 2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 36403008 | 12.4. 2016 |
|
23. | DF 2016/23 Vývoz komunálneho odpadu za 3/2016 |
600,84 | zo dňa 19.12.2011 | 4.4. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 18.4. 2016 |
|
24. | DF 2016/24 Separovaný odpad za 3/2016 |
18,00 | zo dňa 19.12.2011 | 4.4. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 12.4. 2016 |
|
25. | DF 2016/25 Dodávky plynu 4/2016 |
53,00 | 9100091862 | 4.4. 2016 |
SPP a.s | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 12.4. 2016 |
|
26. | DF 2016/26 Systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.2016 |
100,00 | U1281/2013 | 4.4. 2016 |
Made spol. s r.o. |
Lazovná 69 974 01 Ban.Bystrica |
36041688 | 12.4. 2016 |
|
27. | DF 2016/27 Telefón za 3/2016 |
48,48 | 9905518177 | 11.4. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 12.4. 2016 |
|
28. | DF 2016/28 Vypracovanie a odovzdanie diela: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce |
250,00 | zo dňa 16.6.2015 | 12.4. 2016 |
Reg. rozvojová agentúra Púchov | Námestie slobody 1400 020 01 Púchov |
37923536 | 18.4. 2016 |
|
29. | DF 2016/29 Vodné |
2,34 | 14472012 | 12.4. 2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nová 133 017 46 Pov. Bystrica |
36672076 | 12.4. 2016 |
|
30. | DF 2016/30 Lekárska pos. činnosť |
39,84 | zo dňa 18.02.2015 | 18.4. 2016 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 | 00317349 | 18.4. 2016 |
|
31. | DF 2016/31 Mobil za obdobie 15.3.-14.4.2016 |
27,08 | zo dňa 21.3.2016 | 22.4. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 28.4. 2016 |
|
32. | DF2016/32 Stravné lístky 100 ks |
336,00 | 10K114132 | O2016/5 | 28.4. 2016 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 24.4. 2016 |
33. | DF 2016/33 Dodávky plynu 5/2016 |
21,00 | 9100091862 | 2.5. 2016 |
SPP a.s | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 12.5. 2016 |
|
34. | DF 2016/34 Dodávka elektrickej energie za 5/2016 |
102,00 | zo dňa 14.2.2012 | 3.5. 2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 36403008 | 12.5. 2016 |
|
35. | DF 2016/35 Výmena tonera |
24,00 | O2016/6 | 3.5. 2016 |
WAY-COPY, s.r.o. | Nižný Kelčov 885 023 55 Vysoká nad Kysucou |
47505371 | 12.5. 2016 |
|
36. | DF 2016/36 Telefón za 4/2016 |
39,05 | 9905518177 | 6.5. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.5. 2016 |
|
37. | DF 2016/37 Vývoz komunálneho odpadu za 4/2016 |
171,80 | zo dňa 19.12.2011 | 12.5. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 17.5. 2016 |
|
38. | DF 2016/38 Separovaný odpad za 4/2016 |
18,00 | zo dňa 19.12.2011 | 12.5. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 12.5. 2016 |
|
39. | DF 2016/39 Vypracovanie potvrdenia o výskyte hniezdnej lokality druhu vtáka |
35,00 | 13.5. 2016 |
Štátna ochrana prírody SR | Tajovského 28B 974 01 Ban. Bystrica |
17058520 | 17.5. 2016 |
||
40. | DF 2016/40 Mobil za obdobie 15.4.-14.5.2016 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 20.5. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 5.6. 2016 |
|
41. | DF 2016/41 Dodávka elektrickej energie za 6/2016 |
102,00 | zo dňa 14.2.2012 | 1.6. 2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 36403008 | 7.6. 2016 |
|
42. | DF 2016/42 Vývoz komunálneho odpadu za 5/2016 |
322,20 | zo dňa 19.12.2011 | 6.6. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 7.6. 2016 |
|
43. | DF 2016/43 Separovaný odpad za 5/2016 |
18,00 | zo dňa 19.12.2011 | 6.6. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 7.6. 2016 |
|
44. | DF 2016/44 Dodávky plynu 6/2016 |
9,00 | 9100091862 | 6.6. 2016 |
SPP a.s | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 7.6. 2016 |
|
45. | DF2016/45 Telefon za 5/2016 |
34,84 | 9905518177 | 8.6. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.6. 2016 |
|
46. | DF2016/46 Ťažba a približovanie dreva v obecných lesoch |
211,08 | O2016/7 | 20.6. 2016 |
Martin Sádecký- SAĎO | Sádočné 13 018 16 Domaniža |
43369171 | 22.6. 2016 |
|
47. | DF2016/47 Vývoz kontajnéra |
195,76 | zo dňa 19.12.2011 | 20.2. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 22.6. 2016 |
|
48. | DF2016/48 Náklady na prevádzku SOU a odd.soc.a ekon.služieb za 3 štvr. |
90,88 | zo dňa 18.02.2015 | 22.6. 2016 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 | 00317349 | 22.6. 2016 |
|
49. | DF2016/49 Lek. posud. činnosť |
13,28 | 22.6. 2016 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 | 00317349 | 22.6. 2016 |
||
50. | DF2016/50 Mobil za obdobie od 15.5.-14.6.2016 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 23.6. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 23.6. 2016 |
|
51. | DF2016/51 Systémová podpora URBIS (1.7.-30.9.2016) |
100,00 | U1281/2013 | 1.7. 2016 |
Made spol. s r.o. |
Lazovná 69 974 01 Ban.Bystrica |
36041688 | 7.7. 2016 |
|
52. | DF2016/52 Dodávka elektrickej energie za 7/2016 |
102,00 | zo dňa 14.2.2012 | 1.7. 2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 36403008 | 7.7. 2016 |
|
53. | DF2016/53 Dodávka zem.plynu za 7/2016 |
8,00 | 9100091862 | 4.7. 2016 |
SPP a.s | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 7.7. 2016 |
|
54. | DF2016/54 Vývoz komunálneho odpadu za 6/2016 |
138,18 | zo dňa 19.12.2011 | 7.7. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 7.7. 2016 |
|
55. | DF2016/55 Odvoz separovaného zberu za 6/2016 |
18,00 | zo dňa 19.12.2011 | 7.7. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 7.7. 2016 |
|
56. | DF2016/56 Telefón za 6/2016 |
35,17 | 9905518177 | 7.7. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.7. 2016 |
|
57. | DF2016/57 Pracovné a ochranné pomôcky pre DHZ |
702,90 | O2016/8 | 14.7. 2016 |
FIRE system, M.Kavalková Faturová | Nižná Korňa 501 02321 Korňa |
41827449 | 19.7. 2016 |
|
58. | DF2016/58 Vodné za 4-6/2015 |
5,84 | 14472012 | 14.7. 2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s | Nová 133 017 46 Pov. Bystrica |
36672076 | 19.7. 2016 |
|
59. | DF2016/59 Renovácia tonera do tlačiarne |
24,00 | O2016/9 | 19.7. 2016 |
WAY-COPY, s.r.o. | Nižný Kelčov 885 023 55 Vysoká nad Kysucou |
47505371 | 19.7. 2016 |
|
60. | DF2016/60 Mobil za obdobie od 16.6.-14.7.2016 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 22.7. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 22.7. 2016 |
|
61. | DF2016/61 Dodávka elektrickej energie za 8/2016 |
102,00 | zo dňa 14.2.2012 | 8.8. 2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 36403008 | 8.8. 2016 |
|
62. | DF2016/62 Dodávka zem.plynu za 8/2016 |
8,00 | 9100091862 | 8.8. 2016 |
SPP, a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 8.8. 2016 |
|
63. | DF2016/63 Vývoz komunálneho odpadu za 7/2016 |
156,86 | zo dňa 19.12.2011 | 8.8. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 8.8. 2016 |
|
64. | DF2016/64 Telefón za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 |
27,35 | 9905518177 | 9.8. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.8. 2016 |
|
65. | DF2016/65 Mobil za obdobie 15.7.2016-14.8.2016 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 24.8. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 24.8. 2016 |
|
66. | DF2016/66 Stravné lístky 120 ks |
402,00 | 10K114132 | O2016/11 | 23.8. 2016 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 23.8. 2016 |
67. | DF2016/67 Dodávka zem. plynu za 9/2016 |
17,00 | 9100091862 | 5.9. 2016 |
SPP, a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 5.9. 2016 |
|
68. | DF2016/68 Dodávka elektrickej energie za 9/2016 |
102,00 | 14.2.2012 | 5.9. 2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 36403008 | 5.9. 2016 |
|
69. | DF2016/69 Vývoz komunálneho odpadu za 8/2016 |
459,34 | zo dňa 19.12.2011 | 7.9. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 7.9. 2016 |
|
70. | DF2016/70 Telefón za obdobie 1.9.2016-30.9.2016 |
48,61 | 9905518177 | 7.9. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.9. 2016 |
|
71. | DF2016/71 Nákup smetných nádob |
240,00 | O2016/12 | 9.9. 2016 |
BINS s.r.o. | Vašinova 61, 949 01 Nitra |
45510393 | 9.9. 2016 |
|
72. | DF2016/72 Mobil za obdobie 15.8.-14.9.2016 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 23.09. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 23.9. 2016 |
|
73. | DF2016/73 Dodávka elektrickej energie za 10/2016 |
102,00 | 14.2.2012 | 03.10. 2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 36403008 | 10.10. 2016 |
|
74. | DF2016/74 Náklady na prevádzku SOU, odd.soc. a ekon. služieb |
90,88 | 03.10. 2016 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 10.10. 2016 |
||
75. | DF2016/75 Systémová podpora URBIS 1.10.-31.12.2016 |
100,00 | U1281/2013 D1 | 03.10. 2016 |
MADE spol. s.r.o. |
Hurbanova 14A, 974 01 Ban.Bystrica |
36041688 | 10.10. 2016 |
|
76. | DF2016/76 Dodávka zemného plynu za 10/2016 |
51,00 | 9100091862 | 04.10. 2016 |
SPP, a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 10.10. 2016 |
|
77. | DF2016/77 Telefon za 9/2016 |
36,71 | 9905518177 | 07.10. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.10. 2016 |
|
78. | DF2016/78 Vývoz komunál.odpadu a kontajnéra za 9/2016 |
364,23 | zo dňa 19.12.2011 | 10.10. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 10.10. 2016 |
|
79. | DF2016/79 Vodné za 7-9/2016 |
3,50 | 14472012 | 17.10. 2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s | Nová 133 017 46 Pov. Bystrica |
36672076 | 17.10. 2016 |
|
80. | DF2016/80 Audit zarok 2015 |
300,00 | zo dňa 03.10. 2016 |
17.10. 2016 |
Ing. Ľudovít Vician | M.R.Štefánika 157/45,01701 Pov. Bystrica | 40711820 | 17.10. 2016 |
|
81. | DF2016/81 Mobil za obdobie 15.9.-14.10.2016 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 20.10. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 20.10. 2016 |
|
82. | DF2016/82 Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2016 |
42,24 | uzn. 1/2016 zo dňa 25.10.2016 |
26.10. 2016 |
MAS Naše Považie | Štefánikova 821/21 02001Púchov |
42025257 | 26.10. 2016 |
|
83. | DF2016/83 Dodávka zemného plynu za 11/2016 |
85,00 | 9100091862 | 03.11. 2016 |
SPP, a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 07.11. 2016 |
|
84. | DF2016/84 Dodávka elektr. energie za 11/2016 |
102,00 | 14.2.2012 | 3.11. 2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 36403008 | 07.11. 2016 |
|
85. | DF2016/85 Telefón za 10/2016 |
33,72 | 9905518177 | 07.11. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.11. 2016 |
|
86. | DF2016/86 Vývoz kom.odpadu a kontajnéra za 10/2016 |
364,23 | zo dňa 19.12.2011 | 07.11. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 07.11. 2016 |
|
87. | DF2016/87 Predĺženie registrácie domény 1 rok |
28,56 | 23.11. 2016 |
EuroNET Slovakia s.r.o. | M.R,Štefánika 157/45 Pov. Bystrica | 36316130 | 27.11. 2016 |
||
88. | DF2016/88 Mobil za obdobie 15.10.-14.11.2016 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 23.11. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 27.11. 2016 |
|
89. | DF2016/89 Sadenice - smrek obyčajný |
273,00 | O2016/12 | 28.11. 2016 |
Ing. Miroslav Lazorík | Jesenského 2735/184 06901 Snina |
30624681 | 28.11. 2016 |
|
90. | DF2016/90 Stravlé lístky 100 ks |
336,00 | 10K114132 | O2016/14 | 28.11. 2016 |
DOXX -stravné lístky s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 28.11. 2016 |
91. | DF2016/91 Kartotéková skrinka |
178,80 | O2016/13 | 29.11. 2016 |
AJ Produkty a.s. | Galvaniho 7/B 82104 Bratislava | 36268518 | 29.11. 2016 |
|
92. | DF2016/92 Dodávka zemného plynu za 12/2016 |
100,00 | 9100091862 | 02.12. 2016 |
SPP, a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 9.12. 2016 |
|
93. | DF2016/93 Dodávka elektr. energie za 12/2016 |
102,00 | zo dňa 14.2.2012 | 2.12. 2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 36403008 | 9.12. 2016 |
|
94. | DF2016/94 Platová tabuľa -PRV SR 2014-2020 Vybudovanie spol.zar.iadení a opatr. |
60,00 | O2016/15 | 5.12. 2016 |
MP Profit PB, s.r.o. | Hliníky 712/25 01701 Pov. Bystrica | 50068849 | 9.12. 2016 |
|
95. | DF2016/95 Vývoz komunálneho odpadu za 11/2016 |
155,21 | zo dňa 19.12.2011 | 5.12. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 9.12. 2016 |
|
96. | DF2016/96 Práce OLH za r.2016 |
167,28 | zo dňa 30.12.2009 | 6.12. 2016 |
Ing. Marian Vlnieška | Rozkvet 2000/1, 01701 Pov. Bystrica | 34658505 | 9.12. 2016 |
|
97. | DF2016/97 Obecné noviny- predplatné na rok 2017 |
67,60 | 6.12. 2016 |
INPROST s.r.o. | Smrečianska 29 , 81105 Bratislava 1 | 31363091 | 9.12. 2016 |
||
98. | DF2016/98 Telefón za 11/2016 |
33,95 | 9905518177 | 6.12. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.12. 2016 |
|
99. | DF2016/99 Výmena okien a dverí, oprava muriva a fasády na kultúrnom dome |
7 495,80 | zo dňa 26.9 2016 |
9.12. 2016 |
PROTEF, s.r.o. | Dolný Moštencec 259, 01701 Pov.Bystrica | 46016040 | 9.12. 2016 |
|
100. | DF2016/100 Mobil za obdobie 15.11.-14.12.2016 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 28.12. 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 28.12. 2016 |
|
101. | DF2016/101 Vývoz kom. odpadu a kontajnéra za 12/2016 |
335,89 | zo dňa 19.12.2011 | 28.12. 2016 |
Chudovský a.s | Žilinská 790/17 017 01 Pov. Bystrica |
31564682 | 28.12. 2016 |
|
102. | DF2016/102 Telefon za 12/2016 |
35,56 | 9905518177 | 9.1. 2017 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.1. 2017 |
|
103. | DF2016/103 Vodné za 10-12/2016 |
4,68 | 14472012 | 15.1. 2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s | Nová 133 017 46 Pov. Bystrica |
36672076 | 15.1. 2017 |
|
104. | DF2016/104 Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2016 |
-172,31 | 9100091862 | 15.1. 2017 |
SPP, a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 15.1. 2017 |
P.č. |
Číslo a popis faktúry
|
Celková hodnota s DPH |
Číslo zmluvy |
Číslo objed návky |
Dátum doruče nia
|
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Dátum zverej nenia |
|
1. |
DF 2015/1 Systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2015 |
100,00 | U1281/2013 |
7.1. 2015 |
Made spol. s r.o. |
Lazovná 69 974 01 Ban.Bystrica |
36041688 |
19.1. 2015 |
||
2. |
DF2015/2 Vyúčtov.spotreby plynu od 19.9.-31.12.2014 |
-6,24 | 9100091862 |
19.1. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 |
19.1. 2015 |
||
3. |
DF2015/3 Finančný spravodajca r.2014-vyúčtovanie |
48,86
|
19.1. 2015 |
Poradca podnikateľa spol.s r.o. |
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
31592503 |
19.1. 2015 |
|||
4. |
DF2015/4 Príspevok na chod MAS Naše Považie na r. 2015 |
18,60 | uzn. Valn. zhromažd. z 13. 6. 2011 |
19.1. 2015 |
MAS Naše Považie | Štefánikova 821/21 020 01 Púchov | 42025257 |
19.1. 2015 |
||
5. |
DF 2015/5 Dodávky plynu za 1/2015 |
80,00 | 31564682 |
22.1. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 |
22.1. 2015 |
||
6. |
DF2015/6 Vývoz komunálneho odpadu za 1/2015 |
175,54 | zo dňa 19.12.2011 |
4.2. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 |
11.2. 2015 |
||
7. |
DF2015/7 Separovaný odpad za 1/2015 |
18,90 | zo dňa 19.12.2011 |
4.2. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 |
11.2. 2015 |
||
8. |
DF2015/8 Dodávky plynu za 2/2015 |
78,00 | 31564682 |
4.2. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 |
11.2. 2015 |
||
9. |
DF2015/9 Elektrická energia za 1/2015 |
107,00 | zo dňa 14.2. 2012 |
5.2. 2015 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 36403008 |
11.2. 2015
|
||
10. |
DF2015/10 Telefón za 1/2015 |
38,40 | 9905518177 |
9.2. 2015 |
Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 |
11.2. 2015 |
||
11. |
DF2015/11 Náklady na prevádzku SOU |
75,64 |
9.2. 2015 |
Obec Jasenica | 018 17 Jasenica 130 | 00317349 |
11.2. 2015 |
|||
12. |
DF2015/12 |
50,33 |
|
O2015/1 |
19.2. |
ESET, spol.s.r.o. |
Einsteinova 24 |
31333532 |
23.2. |
|
13. | DF2015/13 Licencia na verejné používanie hudobných diel na r. 2015-Obecný rozhlas |
14,28 | VP/04/05746/ 001 |
20.02. 2015 |
SOZA | Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 |
00178454 | 23.2. 2015 |
||
14. | DF2015/14 Stravné lístky |
237,00 | 10K114132 | O2015/2 | 23.02. 2015 |
DOXX spol. s. r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 23.2. 2015 |
|
15. | DF2015/15 Elektrická energia 3/2015 |
107,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 2.3. 2015 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 36403008 | 9. 3. 2015 |
||
16. | DF2015/16 Dodávka plynu za 3/2015 |
73,00 | 31564682 | 2.3. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 9. 3. 2015 |
||
17. | DF2015/17 Vývoz komunálneho odpadu za 2/2015 |
171,38 | zo dňa 19.12.2011 | 4.3. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 9.3. 2015 |
||
18. | DF2015/18 Separovaný odapd za 2/2014 |
18,90 | zo dňa 19.12.2011 | 4.3. 2015 |
|
Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 9.3. 2015 |
||
19. | DF2015/19 Telefon za 2/2015 |
35,64 | 9905518177 | 9.3. 2015 |
Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 9.3. 2015 |
||
20. |
DF2015/20 |
155,12 |
zo dňa 19.12.2011 |
|
20.03. |
Chudovský a.s. |
Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 |
20.3. |
|
21. | DF2015/21 Systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.2015 |
100,00 | U1281/2013 | 7.4. 2015 |
Made spol. s r.o. |
Lazovná 69 974 01 Ban.Bystrica |
36041688 | 8.4. 2015 |
||
22. | DF2015/22 Separovaný odpad za 3/2015 |
18,90 | zo dňa 19.12.2011 | 7.4. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 8.4. 2015 |
||
23. | DF2015/23 Vývoz komunálneho odpadu za 3/2015 |
259,16 | zo dňa 19.12.2011 | 7.4. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 8.4. 2015 |
||
24. | DF2015/24 Lekárska posudková činnosť |
13,28 | TSK/2006/00243 |
7.4. 2015 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 8.4. 2015 |
||
25. | DF2015/25 Elektrická energia za 4/2015 |
107,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 7.4. 2015 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 36403008 | 8.4. 2015 |
||
26. | DF2015/26 Telefón 3/2015 |
38,81 | 9905518177 | 10.4. 2015 |
Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 10.4. 2015 |
||
27. | DF2015/27 Dodávka plynu za 4/2015 |
40,00 | 31564682 | 10.4. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 10.4. 2015 |
||
28. | DF2015/28 Vodné za 1.1.-30.3.2015 |
3,50 | 14472012 | 13.4. 2015 |
PVS a.s. | Nová 133 017 46 Pov.Bystrica |
36672076 | 14.4. 2015 |
||
29. | DF2015/29 Náklady na prevádzku SOU, odd.soc.a ekon. služieb za 2.Q 2015 |
107,12 | uzn. SOU zo dňa 18.2.2015 | 28.4. 2015 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 28.4. 2015 |
||
30. | DF2015/30 Stravné lístky 200 ks |
666,00 | 10K114132 | O2015/3 | 28.4. 2015 |
DOXX spol. s. r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 28.4. 2015 |
|
31. | DF2015/31 Elekttrická energia za 5/2015 |
107,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 4.5. 2015 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 36403008 | 7.5. 2015 |
||
32. | DF2015/32 Dodávka plynu za 5/2015 |
16,00 | 31564682 | 4.5. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 7.5. 2015 |
||
33. | DF2015/32 Vývoz komunálneho odpadu za 4/2015 |
175,54 | zo dňa 19.12.2011 | 6.5. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 7.5. 2015 |
||
34. | DF2015/34 Separovaný odpad za 4/2015 |
18,90 | zo dňa 19.12.2011 | 6.5. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 7.5. 2015 |
||
35. | DF2015/35 Telefon za 4/2015 |
36,14 | 9905518177 | 11.5. 2015 |
Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 11.5. 2015 |
||
36. |
DF2015/36 Vývoz kontajnéra
|
129,49 | zo dňa 19.12.2011 |
22.5. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 |
25.5. 2015 |
||
37. |
DF2015/37 Vyhotovenie bezpečnost. pojektu na ochranu osobných údajov |
84,00 | O2015/4 |
25.5. 2015 |
PK-Systems s r.o. |
SNP 22 96501 Žiar nad Hronom |
36636720 |
25.5. 2015 |
||
38. |
DF2015/38 Dodávka plynu za 6/2015 |
7,00 | 31564682 |
1.6. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 |
8.6. 2015 |
||
39. |
DF2015/39 Elektrická energia za 6/2015 |
107,00 | zo dňa 14.2. 2012 |
1.6. 2015 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 36403008 |
8.6. 2015 |
||
40. |
DF2015/40 Odvoz separovaného odpadu za 5/2015 |
18,90 | zo dňa 19.12.2011 |
2.6. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 |
8.6. 2015 |
||
41. |
DF2015/41 Vývoz komunálneho odpadu za 5/2015 |
194,75 | zo dňa 19.12.2011 |
2.6. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 |
8.6. 2015 |
||
42. |
DF2015/42 Telefón za 5/2015 |
36,53 | 9905518177 |
8.6. 2015 |
Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 |
8.6. 2015 |
||
43. |
DF2015/43 Za služby verejnosti poskyt. RTVS za 5/2015 |
4,64 |
12.6. 2015 |
Rozhlas a televízia Slovenska
|
Mlynská dolina 845 45 Bratislava |
47232480 |
12.6. 2015 |
|||
44. |
DF2015/44 Vývoz komunálneho odpadu za 6/2015 |
147,17 | zo dňa 19.12.2011 |
1.7. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 |
6.7. 2015 |
||
45. |
DF2015/45 Odvoz separovaného odpadu za 6/2015 |
18,90 | zo dňa 19.12.2011 |
1.7. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 |
6.7. 2015 |
||
46. |
DF2015/46 Elektrická energia za 7/2015 |
107,00
|
zo dňa 14.2. 2012 |
1.7. 2015 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 36403008 |
6.7. 2015 |
||
47. |
DF2015/47 Systémová podora URBIS 1.7.-30.9.2015 |
100,00 | U1281/2013 |
1.7. 2015 |
Made spol. s r.o. |
Lazovná 69 974 01 Ban.Bystrica |
36041688 |
6.7. 2015 |
||
48. |
DF2015/48 Dodávka plynu za 7/2015 |
7,00 | 31564682 |
2.7. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 |
6.7. 2015 |
||
49. |
DF2015/49 Telefón za 6/2015
|
29,59
|
9905518177
|
9.7. 2015
|
Slovak Telekom a.s
|
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
|
35763469
|
13.7. 2015
|
||
50. | DF2015/50 Vodné za 4-6/2015 |
5,84 | 14472012 | 14.7. 2015 |
PVS a.s. |
Nová 133 017 46 Pov.Bystrica |
36672076 | 16.7. 2015 |
||
51. | DF2015/51 Náklady na prevádzku SOU,odd.soc. ekon .služieb za 3.Q 2015 |
80,03 | uzn. SOU zo dňa 18.2.2015 | 28.7. 2015 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 28.7. 2015 |
||
52. | DF2015/52 Dodávka a dovoz materiálu na odvedenie dažďovej vody na ihrisku |
542,66 | O2015/5 | 28.7. 2015 |
DK Trade s.r.o. |
Dolný Moštenec 259 | 31638201 | 28.7. 2015 |
||
53. | DF2015/53 Elektrická energia za 8/2015 |
107,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 10.8. 2015 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 36403008 | 10.8. 2015 |
||
54. | DF2015/54 Vývoz kontajnéra |
163,35 | zo dňa 19.12.2011 | 10.8. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 10.8. 2015 |
||
55. | DF2015/55 Separovaný odpad za 7/2015 |
18,90 | zo dňa 19.12.2011 | 10.8. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 10.8. 2015 |
||
56. | DF2015/56 Vývoz komunálneho odpadu za 7/2015 |
190,60 | zo dňa 19.12.2011 | 10.8. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 10.8. 2015 |
||
57. | DF2015/57 Dodávka plynu za 8/2015 |
7,00 | 31564682 | 10.8. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 10.8., 2015 |
||
58. | DF2015/58 Telefon za 7/2015 |
36,48 | 9905518177 | 10.8. 2015 |
Slovak Telekom a.s |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 10.8. 2015 |
||
59. | DF2015/59 Kvalifikovaný syst. certifikát na 4 roky |
103,20 | súhlas s vydaním certif. zo dňa 28.7.2015 | O2015/6 | 17.8. 2015 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 359759 | 21.8. 2015 |
|
60. | DF2015/60 Za služby verejnosti poskyt. RTVS za 8/2015 |
4,64 | 20.8. 2015 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
Mlynská dolina 845 45 Bratislava |
47232480 |
21.8. 2015 |
|||
61. | DF2015/61 Elektrická energia za 9/2015 |
107,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 2.9. 2015 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 36403008 | 7.9. 2015 |
||
62. | DF2015/62 Dodávka plynu za 9/2015 |
13,00 | 31564682 | 5.9. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 7.9. 2015 |
||
63. | DF2015/63 Vývoz kontajnéra |
173,02 | zo dňa 19.12.2011 | 5.9. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 7.9. 2015 |
||
64. | DF2015/64 Vývoz komunálneho odpadu za 8/2015 |
275,75 | zo dňa 19.12.2011 | 5.9. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 7.9. 2015 |
||
65. | DF2015/65 Separovaný odpad za 8/2015 |
18,90 | zo dňa 19.12.2011 | 5.9. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 7.9. 2015 |
||
66. | DF2015/66 Telefon za 8/2015 |
29,59 | 9905518177 | 9.9. 2015 |
Slovak Telekom a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 9.9. 2015 |
||
67. | DF2015/67 Vypracovanie rozpočtov Pozemkových úprav (Poľné cesty) |
180,00 | O2015/7 | 9.9. 2015 |
TEVYS AQUA s.r.o. | Jilimnického 17 91101 Trenčín | 36345474 | 9.9. 2015 |
||
68. | DF2015/60 Za služby verejnosti poskyt. RTVS za 9/2015 |
4,64 | 11.9. 2015 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
Mlynská dolina 845 45 Bratislava |
47232480 | 17.9. 2015 |
|||
69. | DF2015/69 Toner do tlačiarne HP LJ 125 - CF283A |
24,00 | O2015/8 | 17.9. 2015 |
WAY-COPY SK, s.r.o. | Nižný Kelčov 885 Vysoká nad Kysucou 023 55 |
47505371 | 17.9. 2015 |
||
70. | DF2015/70 Za verejné obstarávanie a externý manažment |
1 440,00 | zo dňa 21.9.2015 | 28.9. 2015 |
MP Profit, s.r.o. | Bulíkova 21 851 04 Bratislava |
36734420 | 6.10. 2015 |
||
71. | DF2015/71 Verejná správa -predplatné r. 2016 |
78,00 | 1.10. 2015 |
PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40 010 01 Žilina | 36371271 | 6.10. 2015 |
|||
72. | DF2215/72 Systémová podpora URBIS (1.10.-31.12.2015) |
100,00 | u1281/2013 D1 | 1.10. 2015 |
MADE s.r.o. | Lazovná 69 974 01 Ban.Bystrica |
36041688 | 6.10. 2015 |
||
73. | DF2015/73 Elektrická energia za 10/2015 |
107,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 1.10. 2015 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 36403008 | 6.10. 2015 |
||
74. | DF2015/74 Dodávka plynu za 10/2015 |
39,00 | 31564682 | 2.10. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 6.10. 2015 |
||
75. | DF2015/75 Vývoz komunálneho odpadu za 9/2015 |
202,63 | zo dňa 19.12.2011 | 5.10. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 6.10. 2015 |
||
76. | DF2015/76 Separovaný odpad za 9/2015 |
18,90 | zo dňa 19.12.2011 | 5.10. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 6.10. 2015 |
||
77. | DF2015/77 Telefón za 9/2015 |
37,28 | 9905518177 | 9.10. 2015 |
Slovak Telekom a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 12.10. 2015 |
||
78. | DF2015/78 Vodné za 7-9/2015 |
8,18 | 14472012 | 12.10. 2015 |
PVS a.s. | Nová 133 017 46 Pov.Bystrica |
36672076 | 12.10. 2015 |
||
79. | DF2015/79 Stravné lístky |
336,00 | 10K114132 | 2.11. 2015 |
DOXX spol. s. r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 2.11. 2015 |
||
80. | DF2015/80 Dodávka plynu za 11/2015 |
64,00 | 31564682 | 02.11. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 6.11. 2015 |
||
81. | DF2015/81 Elektrická energia za 11/2015 |
107,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 02.11. 2015 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 36403008 | 6.11. 2015 |
||
82. | DF2015/82 Vývoz kontajnéra |
162,39 | zo dňa 19.12.2011 | 3.11. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 6.11. 2015 |
||
83. | DF2015/83 Telefon za 10/2015 |
33,01 | 9905518177 | 6.11. 2015 |
Slovak Telekom a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 6.11. 2015 |
||
84. | DF2015/84 Vývoz komunálneho odpadu za 10/2015 |
219,24 | zo dňa 19.12.2011 | 6.11. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 6.11. 2015 |
||
85. | DF2015/85 Separovaný odpad za 10/2015 |
18,90 | zo dňa 19.12.2011 | 6.11. 2015 |
zo dňa 19.12.2011 | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 6.11. 2015 |
||
86. | DF2015/86 Náklady na prevádzku SOU a odd. soc. ekon. služieb za 4. Q 2015 |
80,03 | uzn. SOU zo dňa 18.2.2015 | 12.11. 2015 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 16.11. 2015 |
||
87. , |
DF2015/87 Vykonanie auditu za rok 2014 |
300,00 | zmluva zo dňa 27.10.2015 |
13.11. 2015 |
Ing. Ľudovít Vician | M.R.Štefánika 157/45 017 01 Pov. Bystrica |
40711820 | 16.11. 2015 |
||
88. | DF2015/88 Dodávka plynu za 12/2015 |
76,00 | 31564682 | 02.12. 2015 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 11.12. 2015 |
||
89. | DF2015/89 Elektrická energia za 12/2015 |
107,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 2.12. 2015 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 36403008 | 11.12. 2015 |
||
90. | DF2015/90 Separovaný odpad za 11/2015 |
18,90 | zo dňa 19.12.2011 | 4.12. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 11.12. 2015 |
||
91. | DF2015/91 Vývoz komunálneho odpadu za 11/2015 a vývoz kontajnéra |
334,63 | zo dňa 19.12.2011 | 4.12. 2015 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 11.12. 2015 |
||
92. | DF2015/92 Zakúpenie uhlia 1,05 t |
176,82 | O2015/10 | 11.12. 2015 |
OBCHOD VYROBA Ing. Belobrad |
Staničná ulica 340/7 Beluša |
30484448 | 11.12. 2015 |
||
93. | DF2015/93 Telefón za 11/2015 |
30,86 | 9905518177 | 14.12. 2015 |
Slovak Telekom a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 18.12. 2015 |
||
94. | DF2015/94 Obecné noviny , predplatné na r. 2016 |
67,60 | 14.12. 2015 |
INPROST s.r.o | Smrečianska 29 Bratislava 1 |
31363091 | 18.12. 2015 |
|||
95. | DF2015/95 Práce OLH za rok 2015 |
167,28 | zo dňa 30.12.2009 | 14.12. 2015 |
Ing. Marian Vlnieška | Rozkvet 2000/1 Pov.Bystrica |
34658505 | 18.12. 2015 |
||
96. | DF2015/96 Ťažba dreva v obecných lesoch |
466,95 | O2015/11 | 28.12. 2015 |
Martin Sádecký - SA´DO | Sádočné 13 01816 Domaniža |
43369171 | 28.12. 2015 |
||
97. | DFI2015/97 Projektr.dokumentácia na akciu "Rekonštrukcia miestnach komunikácii v obci Podskalie |
1 800,- |
Zmluva o dielo zo dňa 18.12.2015 | 28.12. 2015 |
PROJART, s.r.o. |
Centrum 28/33 017 01 Pov.Bystrica |
31570526 | 28.12. 2015 |
||
98. | DF2015/98 Predĺženie registrácie domény na r.2016 |
28,56 | 23.12. 2015 |
EuroNet Slovakia s.r.o. | M.R:Štefánika 157/45 Pov.Bystrica |
36316130 | 28.12. 2015 |
|||
99. | DF2015/99 Inzercia v MY Noviny stredného Považia |
24,00 | O2015/12 | 28.12. 2015 |
Petit Press, a.s. | Lazaretská 12 81108 Bratislava |
35790253 | 28.12. 2015 |
||
100. | DF2015/100 Telefon za 12/2015 |
45,35 | 9905518177 | 7.01. 2016 |
Slovak Telekom a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 11.1. 2016 |
||
101. | DF2015/101 Separovaný odpad za 12/2015 |
18,90 | zo dňa 19.12.2011 | 11.1. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 11.1 2016 |
||
102. | DF2015/102 Vývoz komunálneho odpadu za 12/2015 |
206,65 | zo dňa 19.12.2011 | 11.1. 2016 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 11.1. 2016 |
||
103. | DF2015/103 Vyúčtovanie dodávok plynu za rok 2015 |
59,03 | 31564682 | 15.1. 2016 |
SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | 15.1. 2016 |
||
104. | DF2015/104 Vyúčtovanie dodávok elektr. energie za rok 2015 |
-58,52 | zo dňa 14.2. 2012 | 15.1. 2016 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 36403008 | 15.1. 2016 |
||
105. | DF2015/105 Vodné za 10-12/2015 |
5,84 | 14472012 | 15.1. 2016 |
PVS a.s. | Nová 133 017 46 Pov.Bystrica |
36672076 | 15.1. 2016 |
||
106. | DF2015/106 Vyúčtovanie Finančného spravodajca. r. 2015 |
12,46 | 15.1. 2016 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. | Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | 15.1. 2016 |